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红冲发票怎么做账

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标签: 怎么做 发票
老师回答

企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为:

借:银行存款(或应收账款)(红字)

贷:主营业务收入(红字)

  应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)

企业的红冲发票,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确的发票,重新入账。

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